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威尼斯人集團:規范風險防控的重要制度設計內部審計是對內部資金

時間:2022/2/24 20:46:11   作者:   來源:   閱讀:20   評論:0
內容摘要:22日,《浙江省內部審計條例》(以下簡稱《條例》)新聞發布會在浙江省杭州市召開。記者從會上了解到,新修訂的《條例》。《條例》自2022年3月1日起施行。浙江省首次要求國有企業建立審計長制度,保障內部審計機構高效運行。“作為科學決策、規范內部管理、規范風險防控的重要制度設計內部審計是對內部資金、資源、資產和績效的審計監督...

22日,《浙江省內部審計條例》(以下簡稱《條例》)新聞發布會在浙江省杭州市召開。記者從會上了解到,新修訂的《條例》。 《條例》自2022年3月1日起施行。浙江省首次要求國有企業建立審計長制度,保障內部審計機構高效運行。

“作為科學決策、規范內部管理、規范風險防控的重要制度設計內部審計是對內部資金、資源、資產和績效的審計監督、評價和評價的實施。威尼斯人集團,浙江省審計廳黨組書記、廳長毛自榮說。

三年來,浙江省內審機構共完成內審項目15萬項,增收節支400億元以上,提出審計意見和建議17萬條。

毛子榮介紹,新修訂的《規定》共7章47條,主要對內部審計管理制度、機構職責、人員配置、程序、結果整改和應用、業務指導和監督等方面進行了全面規定。法律責任。

根據《規定》,依法受審計機關審計監督的行政機關、事業單位、社會團體、國有企業、集體企業和金融機構應當進行內部審計,審計機關應當指導和實施內部審計工作。監督。

同時,浙江還鼓勵和支持非公有制企業、農村集體經濟組織、基層自治組織等單位建立健全內部審計制度,開展內部審計工作。目前,全省擁有內部審計機構5000多家,內部審計人員20000多人。毛自榮介紹,《條例》首次要求國有企業設立總審計師制度。總審計師協助本單位主要負責人管理內部審計工作,切實保障內部審計機構的高效運行和內部審計發現問題的全面整改落實。



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